重庆市铜梁区西河镇卫生院
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
提供公共卫生服务:
1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务;
2.普及卫生保健常识, 在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式,指导开展爱国卫生工作;
3.提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划;
4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理;
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导;
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导;
7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导;
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导;
9对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导;
10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理;
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
提供基本医疗服务:
1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
承担公共卫生管理:
1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2.严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
(二)单位构成
医院主要由临床科室、医技科、公卫科、职能科室几部分构成。其中
1.临床科室包括:内(儿)科、外科、妇(产)科、中医科。
2.医技及其他科室包括:药房、检验科、放射科、B超室、心电图室。
3.公共卫生科和预防保健科:预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室等。
4.职能科室:院办、党办、医务、护理、财务、病案管理、信息、院感、医保结算、后勤管理等。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数793.4万元,其中:一般公共预算拨款472.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入320.7万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加165.9万元,主要是一般公共预算拨款增加157.15万元,事业收入增加8.75万元。
(二)支出预算
2025年年初预算数793.4万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,社会保障和就业支出预算86.71万元,卫生健康支出预算689.18万元,住房保障支出预算17.51万元。支出预算较2024年增加165.9万元,主要是基本支出预算增加 52.88万元,项目支出预算增加113.02万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入472.7万元,一般公共预算财政拨款支出472.7万元,比2024年增加157.15万元。其中:基本支出357.68万元,比2024年增加44.13万元,主要原因是用于保障在职人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出115.02万元,比2024年增加113.02万元。增加原因是2025年基本公共卫生和基本药物制度由项目执行单位编制,2024年由卫生健康委员会统一编制。主要用于基本公共卫生和基本药物制度服务经费。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0 万元,与2024年同期持平。
重庆市铜梁区西河镇卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年同期持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年同期持平;公务接待费0万元,与2024年同期持平;公务用车运行维护费0万元,与2024年同期持平;公务用车购置费0万元,与2024年同期持平。
重庆市铜梁区西河镇卫生院2025年无“三公”经费的预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额32.7万元:政府采购货物预算31.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款115.02万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:黄彦 联系方式:023-45391331




