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  • 2026-04-02
  • 2026-04-02

重庆市铜梁区围龙镇人民政府2026年部门预算情况说明

重庆市铜梁区围龙镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2.落实本行政区域的经济社会发展计划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。3.开展法治宣传教育,保障公民合法权利,维护社会平安稳定。4.制定社会各项事业的发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育等事业;推进社会保障、社会福利和养老保险等工作。5.加强镇级财政的监督和管理。6.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。7.组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。8.承办上级和本级党委、人大交办的其他事项。

(二)单位构成

根据编制情况,我镇共设置10个内部机构,其中事业编制机构5个,行政编制机构5个。我镇5个事业编制机构分别是铜梁区围龙镇便民服务中心新时代文明实践服务中心产业发展服务中心村镇建设服务中心综合行政执法大队;行政编制机构5个分别是铜梁区围龙镇基层治理综合指挥室党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2026年初预算数2565.15万元,其中:一般公共预算拨款2565.15万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025减少187.65万元。

(二)支出预算

2026年年初预算数2565.15万元,其中:

——一般公共服务支出651.09万元;

——文化体育与传媒支出45.15万元;

——社会保障和就业支出392.27万元;

——卫生健康支出85.57万元

——城乡社区支出217.08万元;

——农林水支出1051.56万元;

——节能环保支出15万元

——交通运输支出15万元;

——自然灾害防治及应急管理支出19.52万元

——住房保障支出72.91万元

支出预算较2025减少187.65万元,主要是基本支出预算减少82.6万元,项目支出预算减少105.05万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2565.15万元,一般公共预算财政拨款支出2565.15万元,比2025减少187.65万元。其中:基本支出 1506.48万元,比2025减少82.6万元,主要原因2026年在编人员减少,减少人员经费支出,基本支出用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1058.66万元,比2025减少105.05万元,主要原因是2026年自然灾害救助资金、其他经费项目预算资金缩减

重庆市铜梁区围龙镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算9.8万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少(或增加)0万元;公务接待费0万元,比2025年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费9.8万元,比2025年减少0万元,主要原因是政府过紧日子加强公车管理,缩减公车运行支出;公务用车购置费0万元,比2025年减少(或增加)0万元;主要原因是本年无购置公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费103.42万元,比上年减少11.2万元,主要原因2026年政府人员减少,从而机关运行经费也减少机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1058.66万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止20261月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    部门预算公开联系人:黄山花      联系方式:45360309


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