您当前的位置:首页 >法定主动公开内容 >预算/决算 >预算公开

  • 115002245043212703/2024-00022
  • 财政
  • 其他
  • 铜梁区石鱼镇
  • 2024-03-13
  • 2024-03-13

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

——2024223日在重庆市铜梁区石鱼镇第二十届人民代表大会第五次会议上


各位代表:

受镇人民政府委托,现向大会作2023年财政执行情况报告,并提出2024年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2023年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,镇政府及其财政部门,紧紧围绕保增长、保民生、保发展、重开源、强管理的工作方针,实施积极的财政政策,全面服务我镇建设的发展目标,克服各种困难,努力开拓创新,做到开源节流,落实科学理财,优化支出结构,为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2023年预算执行情况报告如下:

(一)财政收入预算执行情况

2023年我镇的财政总收入为4747.50万元,同比增加78.00%,其中,税收收入完成1046.85万元,同比增加109.87%;非税收入完成6.91万元,同比增加162.74%;另外,一般性转移支付收入3976.01万元、专项转移支付收入1222.11万元。

(二)财政支出预算执行情况

2023年,公共财政预算支出完成4747.50万元。其中,一般公共服务支出972.19万元,占公共财政预算支出的20.49%公共安全支出99.34万元,占公共财政预算支出的2.09%文化旅游体育与传媒支出76.51万元,占公共财政预算支出的1.61%社会保障和就业支出369.93万元,占公共财政预算支出的7.79%卫生健康支出53.32万元,占公共财政预算支出的1.12%节能环保支出124.52万元,占公共财政预算支出的2.62%城乡社区支出1027.99万元,占公共财政预算支出的21.65%农林水支出1168.01万元,占公共财政预算支出的24.60%交通运输支出713.93万元,占公共财政预算支出的15.04%住房保障支出79.72万元,占公共财政预算支出的1.68%灾害防治和应急管理支出62.04万元,占公共财政预算支出的1.31%

(三)2023年财力测算及收支平衡情况

2023年我镇实现财政收入4747.50万元,财政支出4747.50万元,实现了收支平衡目标任务。

二、2023年财政工作开展情况

2023年,我镇财政收支预算执行情况总体良好,收入、支出均有增加,各项事业呈现出良好的势头。

(一)强化预算约束,加强财收支管理,实现财政收支平衡。坚持量入为出、确保重点的总体原则,强化预算约束,做到有预算有支出,严控支出总量,同时,严格执行财务管理制度,大力提倡艰苦创业的作风,努力降低政府行政运行成本,实现了财政收支平衡。

(二)加大招商引资力度,着力培植地方财源。将招商引资工作作为工作重点,坚持多方联系,走出去,引进来,举全镇之力抓好招商引资工作。大力发展民营经济,石鱼镇商会支持了一、二、三产业融合发展有力地支持了石鱼镇经济社会的发展。

(三)加强与上级部门的沟通协调,争取上级财力支持。坚持向上争取资金干事业的理念,主动研究政策,加强与区财政局、农委、水务局、交通局等部门的沟通协调,主动争取上级对我镇政策、项目、资金的支持。有力地缓解财政收支矛盾。

(四)优化支出结构,着力保障民生,确保政府各项事业发展需要。加强集体经济工程项目管理,进一步规范辖区扶贫项目的建设;顺利完成了垃圾焚烧发电厂项目的拆迁补偿工作。继续完成四好农村公路建设任务并有多个建设项目已公开招标。

三、2024年财政预算

(一)指导思想

深入贯彻落实二十大等相关会议和习近平总书记重要讲话精神,推行稳健的财政政策,健全政府预算体系,完善预算管理制度,不断加强财政监督,强化支出管理,进一步优化财政支出结构,保障重点项目,保障民生事业,压缩三公经费,实现全镇经济社会和谐发展。

(二)2024年财政收入预算安排

2024年,根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式,2024年财政收入预算目标任务为2509.99万元,其中,财政拨款收入2509.99万元。

(三)2024年财政支出预算安排

按照托底管总、全区平衡的管理模式和保工资、保运转、保基本民生的底线,拟安排支出2509.99万元。

1、一般公共服务支出:716.20万元;

2、国防支出:3.00万元;

3、文化旅游体育与传媒支出:66.78万元;

4、社会保障和就业支出:368.44万元;

5、卫生健康支出:88.29万元;

6、节能环保支出:143.88万元;

7、城乡社区支出:111.00万元

8、农林水支出:874.95万元

9、交通运输支出:40.35万元

10、住房保障支出:77.70万元

11、灾害防治应急管理支出:19.40万元

(三)2024年财政工作任务

1.加强预算执行,建立绩效财政。推行经费支出精细化管理,细化预算项目支出,对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价,使财政资金真正在阳光下作业,充分发挥财政资金四两拨千斤的作用,加强我镇的财务管理,规范资金审批制度。树立节俭意识,严格控制消费性支出,确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

2.以强化内控为抓手,切实规范财政管理。以贯彻落实《中华人民共和国预算法》为中心,全面推进依法理财,完善财政法律法规制度体系,加强合法合规性审查,坚持用法律法规制度引领和做好各项工作。从严控制行政成本,构建规范公务支出管理的基本制度体系;按照权责一致,有效制衡的分事行权,分岗设权、分级授权的原则,完善内部控制制度建设,提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

3.立足实际,加快财源建设步伐,积极发展镇域经济。围绕规划确定的支柱产业,培植可持续财源;加大招商引资力度发展民营经济,增加非公经济对财政的贡献;拓展新的增收渠道,做大财政蛋糕,确保收入稳定增长,促进财政增收。

4.切实调整优化支出结构,加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后,应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出,同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

各位代表、同志们:

2024年财政工作增收形势严峻,我们将坚定信心,振奋精神,迎难而上,克难攻坚,真抓实干,为圆满完成2024年财政工作各项目标任务而努力奋斗!

扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅