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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 铜梁区石鱼镇
[ 成文日期 ] 2021-12-15 [ 发布日期 ] 2021-12-22

重庆市铜梁区石鱼镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

重庆市铜梁区石鱼镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

——2021年12月15日在重庆市铜梁区石鱼镇第二十届人民代表大会第一次会议上

各位代表:

受镇人民政府委托,现向大会作2021年财政执行情况报告,并提出2022年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,镇政府及其财政部门,紧紧围绕保增长、保民生、保发展、重开源、强管理的工作方针,实施积极的财政政策,全面服务我镇建设的发展目标,克服各种困难,努力开拓创新,做到开源节流,落实科学理财,优化支出结构,为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2021年预算执行情况报告如下:

(一)财政收入预算执行情况

2021年我镇的财政总收入为2648.39万元,同比增长2.9%,其中,税收收入完成800万元,同比减少37%;非税收入完成26.3万元,同比增长2.4%;另外,一般性转移支付收入1827.36万元、专项转移支付收入323.23万元。

(二)财政支出预算执行情况

2021年,公共财政预算支出完成2648.39万元。其中,一般公共服务支出1046.05万元,占公共财政预算支出的39.49%;文化体育与传媒支出49.26万元,占公共财政预算支出的1.86%。;社会保障和就业支出308万元,占公共财政预算支出的11.63%。医疗卫生与计划生育支出158.1万元,占公共财政预算支出的5.97%;节能环保支出37.87万元,占公共财政预算支出的1.43%;城乡社区事务支出168.17万元,占公共财政预算支出的6.35%;农林水事务支出734.4万元,占公共财政预算支出的27.73%;住房保障支出116.26万元,占公共财政预算支出的4.39%;灾害防治及应急管理支出26.48万元,占公共财政预算支出的1.11%;其他支出0.7万元;抗疫特别国债安排的支出0.08万元。

(三)2021年财力测算及收支平衡情况

2021年我镇实现财政收入2648.39万元,财政支出2648.39万元,实现了收支平衡目标任务。

二、2021年财政工作开展情况

2021年,我镇财政收支预算执行情况总体良好,收入、支出均有增加,各项事业呈现出良好的势头。

(一)强化预算约束,加强财政收支管理,实现财政收支平衡。坚持量入为出、确保重点的总体原则,强化预算约束,做到有预算有支出,严控支出总量,同时,严格执行财务管理制度,大力提倡艰苦创业的作风,努力降低政府行政运行成本,实现了财政收支平衡。

(二)加大招商引资力度,着力培植地方财源。将招商引资工作作为工作重点,坚持多方联系,走出去,引进来,举全镇之力抓好招商引资工作。大力发展民营经济,石鱼镇成立了石鱼镇商会,有力支持了一、二、三产业融合发展。重庆市中小企业基地申报成功,有力地支持了石鱼镇经济社会的发展。

(三)加强与上级部门的沟通协调,争取对上级财力支持。坚持向上争取资金干事业的理念,主动研究政策,加强与区财政局、农委、水务局、交通局等部门的沟通协调,主动争取上级对我镇政策、项目、资金的支持。有力地缓解财政收支矛盾。

(四)优化支出结构,着力保障民生,确保政府各项事业发展需要。加强集体经济工程项目管理,进一步规范兴发村、三和村扶贫项目的建设;顺利完成了垃圾燃烧发电厂项目的前期拆迁工作。石庆路改道项目征地工作也在区级相关部门的指导下稳步推进。铜心桥水库建设项目已正式启动,第一批相关补偿也已全部到位。继续完成四好农村公路建设任务并有多个建设项目已公开招标。

三、2022年财政预算

(一)指导思想

深入贯彻落实十九大等相关会议和习近平总书记重要讲话精神,推行稳健的财政政策,健全政府预算体系,完善预算管理制度,不断加强财政监督,强化支出管理,进一步优化财政支出结构,保障重点项目,保障民生事业,压缩三公经费,实现全镇经济社会和谐发展。

(二)2022年财政收入预算安排

2022年,根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式,2022年财政收入预算目标任务为2780.81万元。

1. 收入任务分解落实为:税收收入964万元,非税收入15万元。

2. 区财政提前下达2022年托底补助2646.18万元。

3. 一般转移支付收入134.63万元

(三)2022年财政支出预算安排

按照托底管总、全区平衡的管理模式和保工资、保运转、保基本民生的底线,拟安排支出2780.81万元。

——一般公共服务支出:845.67万元;

——公共安全支出:40.00万元;

——文化体育与传媒支出:98.49万元;

——社会保障和就业支出:257.78万元;

——卫生健康支出:67.9万元;

——节能环保支出:133.05万元;

——城乡社区支出:285.63万元

——农林水支出:965.67万元

——交通运输支出:22.15万元

——住房保障支出:54.47万元

——灾害防治久应急管理支出:10.00万元

(四)2022年财政工作任务

1. 加强预算执行,建立绩效财政。推行经费支出精细化管理,细化预算项目支出,对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价,使财政资金真正在阳光下作业,充分发挥财政资金四两拨千斤的作用,加强我镇的财务管理,规范资金审批制度。树立节俭意识,严格控制消费性支出,确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

2. 以强化内控为抓手,切实规范财政管理。以贯彻落实《预算法》为中心,全面推进依法理财,完善财政法律法规制度体系,加强合法合规性审查,坚持用法律法规制度引领和做好各项工作。从严控制行政成本,构建规范公务支出管理的基本制度体系;按照权责一致,有效制衡的分事行权,分岗设权、分级授权的原则,完善内部控制制度建设,提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

3. 立足实际,加快财源建设步伐,积极发展镇域经济。围绕十三五规划确定的支柱产业,培植可持续财源;加大招商引资力度发展民营经济,增加非公经济对财政的贡献;拓展新的增收渠道,做大财政蛋糕,确保收入稳定增长,促进财政增收。

4. 切实调整优化支出结构,加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后,应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出,同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

各位代表、同志们2022年财政工作增收形势严峻,我们将坚定信心,振奋精神,迎难而上,克难攻坚,真抓实干,为圆满完成2022年财政工作各项目标任务而努力奋斗!



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