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  • 2026-02-05
  • 2026-02-05

重庆市铜梁区南城街道办事处2026年单位预算情况说明

重庆市铜梁区南城街道办事处

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处是区政府派出机构,财政预算一级单位。重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处主要职责:1、负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作,负责辖区精神文明建设;2、负责城市建设和综合管理、环境卫生、环境保护等工作;3、负责辖区内的平安稳定和社会综合治理工作;4、负责辖区内民事调解、法律服务工作;5、负责村、社区建设和管理,指导村、社区开展社会服务工作;6、负责辖区内民兵管理、兵役登记、拥军优属、退役军人服务等工作;7、负责辖区内社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作;8、负责辖区经济发展、村(社区)集体经济发展,负责街道国有资产及村、社区集体资产的管理;9、负责辖区内的应急救援工作,配合有关职能部门做好辖区的防汛、防风、防火、防震等自然灾害防治工作;10、负责向区人民政府反映辖区内的群众意见,办理群众来信来访工作;11、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)单位构成

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处设置综合办事机构 1 个:基层治理综合指挥室,内设机构 4 个:党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。核定综合办事机构、内设机构科级领导职数共15名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2026年年初预算数6047.72万元,其中:一般公共预算拨款6047.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025增加2076.89万元,主要是基本支出拨款增加143.29万元项目支出拨款增加1933.60万元

(二)支出预算

2026年年初预算数6047.72万元,其中:一般公共服务支出预算1252.70万元,社会保障和就业支出预算319.73万元,卫生健康支出预算96.05万元,住房保障支出预算75.32万元节能环保支出48.00万元,城乡社区支出2538.39万元,农林水支出1589.93万元,灾害防治及应急管理支出119.60万元,公共安全支出8.00万元。支出预算较2025增加2076.89万元,主要是基本支出预算增加143.29万元,项目支出预算增加1933.60万元。

单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6047.72万元,一般公共预算财政拨款支出6047.72万元,比2025增加2076.89万元。其中:基本支出1341.42万元,比2025增加143.29万元,主要原因是我单位在编人员新增2名,离退休人员新增1名。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出项目支出4706.30万元,比2025增加1933.60万元,主要原因是我单位2026年度由于高新区接管道路预计新招环卫工人增加,较上年度增加预算1261.00万元。社区工作者、村社区干部待遇提高预算相应增加。

重庆市铜梁区南城街道办事处(本级)单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算19.60万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费0万元,与2025年持平,主要原因是南城街道办事处严格按照公务接待相关要求执行,严格控制公务接待标准及次数、人数;公务用车运行维护费19.60万元,与2025年持平,主要原因是南城街道办事处严格按照公务用车相关要求执行;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费239.17万元,比上年增加8.73万元,主要原因为2026年重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处人员新增两名,运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.75万元:政府采购货物预算3.75元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.75万元:政府采购货物预算3.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4706.30万元。

(四)国有资产占有使用情况。202512月,本单位共有车辆13辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3特种专业技术用车9辆2026年一般公共预算安排购置0辆,其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)“三公”经费指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

单位预算公开联系人:罗渝闽,联系方式:023-18723226276

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