重庆市铜梁区侣俸镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。
2.公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、卫生健康、公共文化体育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
3.公共管理职能。加强村镇建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进基层党建引领基层社会治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保社会和谐稳定。
4.公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。
(二)单位构成
根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发 〈重庆市铜梁区机构改革方案〉的通知》(渝委办发〔2024〕33 号),侣俸镇党委、人民政府机关及所属事业单位机构设置如下:
设置综合办事机构 1 个:基层治理综合指挥室,内设机构 4 个。
1.基层治理综合指挥室。统筹负责一体化智治平台运行管理相关工作,承担基层治理指挥中心运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责,负责综合协调、文件收发、政务公开、后勤管理、机要保密等工作。
2.党的建设办公室。统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争、民主法治、意识形态、精神文明建设、统一战线、民宗侨台、群众团体、人大政协联络等领域工作。
3.经济发展办公室。统筹负责经济发展、辖区规划建设、生态环境、农业农村、乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作。
4.民生服务办公室。统筹负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等领域工作, 负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策。
5.平安法治办公室。统筹负责平安综治、应急管理、安全生产综合监管、综合执法、信访稳定、防范和处理邪教、人民武装、社会治理等领域工作。
纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团 按章程设置。
统筹设置事业单位5个
1.综合行政执法大队。其主要职责任务是承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、文化旅游、卫生健康、应急消防、城市管理、交通运输等领域的行政执法工作;完成主管部门交办的其他任务。
2.便民服务中心。挂重庆市铜梁区侣俸镇退役军人服务站牌子。主要承担就业、再就业促进工作,社会保障和劳动维权等服务性工作,承担民政、教育、卫生健康、老龄、 社会救助、残疾人事业、社会福利和公益事业、医疗保障等服务性工作,承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、优抚对象补贴发放等服务保障工作;完成主管部门交办的其他任务。
3.产业发展服务中心。主要承担产业规划、引进培育等工作;承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资促进具体工作;承担乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计、巩固脱贫攻坚等事务性工作,承担农技、农机、林业、畜牧、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源保护、灾害防治等工作,承担农产品质量安全检测和监测等事务性工作,承担动植物疫病防控事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。
4.新时代文明实践服务中心。主要承担文化旅游、宣传、文明建设、广播电视、体育、科技培训等事务性工作,协调做好文艺演出活动和文化市场管理的事务性工作,负责文明实践、志愿服务活动、非物质文化遗产搜集、整理等工作;完成主管部门交办的其他任务。
5.村镇建设服务中心。主要承担镇村规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境、物业管理、村容村貌提升等事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数4480.36万元,其中:一般公共预算拨款4480.36万元。收入较2024年增加127.76万元,主要是上级补助经费拨款增加127.76万元。
(二)支出预算
2025年年初预算数4480.36万元,其中:一般公共服务支出预算1327.72万元,文化旅游体育与传媒支出103.58万元,社会保障和就业支出预算644.87万元,卫生健康支出预算141.79万元,住房保障支出预算112.85万元,节能环保支出277万元,城乡社区支出300.24万元,农林水支出1455.91万元,交通运输支出116.4万元。支出预算较2024年增加127.76万元,主要是基本支出预算增加3.16万元,项目支出预算增加124.6万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入4480.36万元,一般公共预算财政拨款支出4480.36万元,比2024年增加127.76万元。其中:基本支出2419.16万元,比2024年增加3.16万元,主要原因是职工调待。项目支出2061.2万元,比2024年增加124.6万元,主要原因是项目安排较多,主要用于乡村振兴、产业发展等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算39.3万元,与2024年相比不增不减。公务接待费5万元,与2024年相比不增不减;公务用车运行维护费34.3万元,与2024年相比不增不减;公务用车购置费0万元,与2024年相比不增不减。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费361.6万元,比上年增加1.12万元,主要原因为办公设备购置费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2061.2万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中应急保障车2辆,特种专业技术车5辆。2025年未预算购置车辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:重庆市铜梁区侣俸镇人民政府
联系方式:023-45266004