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  • 2025-03-31
  • 2025-03-31

重庆市铜梁区二坪镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告

重庆市铜梁区二坪镇人民政府

二〇二四年财政预算执行情况和二〇二五年

财政预算(草案)的报告

各位代表:                              

现将我镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告,提请大会审查,请各位代表予以审议,并请列席代表提出意见。  

    2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话和重要指示精神,在镇党委坚强领导下,在镇人大监督指导下,坚持稳中求进、以进促稳,推动积极财政政策适度加力、提质增效,多措并举拓展资金来源,加力提效强化支出保障,切实有效防范化解风险,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,为全镇经济社会高质量发展贡献了财政力量。

2024年财政收支执行情况

2024年,我镇一般公共预算本级收入完成140.15万元,上级转移支付补助收入2016.30万元,动用政府性基金32.29万元,收入合计2188.74万元; 全年公共财政支出2188.74万元,上解上级支出0万元,支出合计2188.74万元。从总的收支情况可以看出:收支保持基本平衡,实现了当年不挂赤字的目标。

在一般公共预算本级收入中,工商各税完成138.25万元,占本级公共财政收入的98.64%,其中增值税76.2万元,企业所得税9.21万元,个人所得税6.59万元, 资源税0.1万元,房产税15.48万元,印花税0.94万元,城镇土地使0.96万元,契税1.33万元,城市维护建设税9.75万元, 土地增值税1.05万元,耕地占用税16.64万元、契税1.33万元。非税收入1.9万元,其中:罚没收入完成0.15万元,国有资源(资产)有偿使用收入1.75万元;在上级转移支付补助中,托底保障收入2016.30万元,专项补助169.13万元。

2024年我镇可安排支出2188.74万元。其中政府性基金支出32.29万元、本级公共财政支出2156.45万元,占总支出98.52%,其中:一般公共服务支出668.69万元,文化体育与传媒支出58.06万元,社会保障和就业支出327.55万元,卫生健康支出67.77万元,节能环保支出105.89万元,城乡社区事务10.00万元,农林水事务支出650.31万元,交通运输支出177.39万元,住房保障维修支出75.95万元, 灾害防治及应急管理支出14.84万元,实现了当年财政收支的总体平衡。

各位代表,过去一年财政工作取得的成绩,是习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂、正确指引的结果,是镇党委、镇政府科学决策、坚强领导的结果,是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果,也是全镇人民团结一心、勇毅前行的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,当前财政经济运行仍存在较大困难和不足:财政收入降低,刚性支出增长快,收支矛盾十分突出,财政紧平衡状态短期内难以改变;财政库款长期低位运行,“三保”压力较大,支持保障经济发展力不从心等。对于这些问题,我们将认真听取各位代表的意见建议,积极采取有效措施,持续加以解决和改进。

二〇二五年财政预算(草案)

2025年是实施“十四五”规划的收官之年,在这一关键时期,我镇的财政部门肩负着至关重要的责任,我们要精准执行市、区经济工作会议所作出的决策部署,积极回应镇党委的发展战略和具体工作要求。以高质量发展为首要目标,以创新改革为重要动力,以培植财源为重要支撑,为构建美好二坪镇提供稳固而有力的财政保障。

2025年全镇财政收入预算安排完成2314.55万元,其中:本级税收收入预计完成150.00万元,上级补助收入预计2164.55万元,我镇2024年可安排一般预算支出2314.55万元,主要安排在一般公共服务支出843.05万元,文化旅游体育与传媒支出51.34万元,社会保障和就业支出324.05万元,卫生健康支出96.18万元,节能环保支出16万元,城乡社区事务223.80万元,农林水事务支出639.59万元,交通运输支出31.3万元,住房保障支出88.41万元。

2025年,财政工作任务艰巨,做好财政工作至关重要。为此,我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。

(一)持续增进财政保障能力

一是依法依规、量质并重做好财政收入组织调度,强化税收收入对财政收入支撑作用。积极争取上级政策和资金支持,配合相关单位对接上级有关部门,吃透政策重点支持领域和资金投向,做实项目储备,做细前期工作,加大争取频次,不断提升项目的成熟度和竞争力,切实把上级政策的“含金量”变成发展的“实物量”。

(二)加力提高财政支出效率

一是严格执行镇人民代表大会批准的预算,非经法定程序不得调整。二是坚持常态化“过紧日子”,严禁违反规定乱开口子追加一般性支出,严禁挤占、挪用上级专项资金,强化“三公”经费日常监管。三是建立健全库款流量预测体系,做好财力与资金匹配测算,提高库款使用的精准度。

(三)质效并重提升财政管理水平

一是不折不扣贯彻落实镇人大会有关预算决议和审查意见,有针对性地改进和加强财政预算工作。认真办理镇人大代表建议和提案,积极回应代表们关心关切事项。二是做好财政体制改革工作,优化管理机制,共同推进财政改革和发展,实现财政资源的优化配置,提高乡镇财政的管理水平,为财政体制改革的深入推进奠定坚实的基础。三是加强绩效管理。推进重点项目和政府购买服务项目绩效评价。加强绩效评价结果应用,强化绩效闭环管理,切实实现绩效管理与预算管理一体化。  

(四)千方百计化解财政风险隐患

一是坚持“三保”支出在预算安排中的优先位置,严格落实“三保”预算。加强“三保”预算执行监测,落实库款保障机制,保障“三保”刚性兑付,坚决兜牢“三保”底线。二是强化财政资金的监管,进一步完善财政资金监管机制,加强对资金使用的全过程监管,确保资金使用的合规性和有效性。加大对违规使用资金行为的查处力度,坚决防止资金浪费和挪用,确保财政资金发挥最大效益。

各位代表,做好2025年的财政工作,责任重大,任务艰巨!我们将坚决贯彻区委、区政府的各项决策部署,在镇党委的坚强领导下,主动接受人大依法监督,扎实做好财政预算管理改革各项工作,开拓创新,赓续前行,为加快建设美好二坪镇贡献力量!

  

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