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  • 2025-02-21
  • 2025-02-21

重庆市铜梁区东城街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区东城街道办事处(本级)

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

    重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处是重庆市铜梁区人民政府的派出机构,依据法律法规和区政府授权,行使街道行政管理职能。其主要职责为:一是在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;二是负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风;三是按照职责范围,做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作;四是负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作,依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;五是负责社区建设和管理,指导开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作;六是发展街道和村级经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序;七是负责卫生计生、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;八是指导和帮助居(村)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居(村)民委员会的群众自治作用;九是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作;十是向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项;十一是承办区政府交办的其它工作。

(二)单位构成

设置综合办事机构1个:基层治理综合指挥室,内设机构4个:党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初预算数5543.1万元,其中:一般公共预算拨款5543.1万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加2232.55万元,主要是下属事业单位特定目标类项目减少,本级特定目标类项目增加。

(二)支出预算

2025年年初预算数5543.1万元,其中:一般公共服务支出预算1571.93万元,社会保障和就业支出预算274.93万元,卫生健康支出预算102.49万元,城乡社区支出预算2570.52万元,农林水支出预算926万元,住房保障支出预算87.22万元,灾害防治及应急管理支出预算10万元。支出预算较2024年增加2232.55万元,主要是下属事业单位特定目标类项目减少,本级特定目标类项目增加。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5543.1万元,一般公共预算财政拨款支出5543.1万元,比2024年增加2232.55万元。其中:基本支出1520.7万元,比2024年增加79.32万元,主要原因是人员增加,项目支出4022.4万元,比2024年增加2153.23万元,主要原因是下属事业单位特定目标类项目减少,本级特定目标类项目增加。

重庆市铜梁区东城街道办事处(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算123.7万元,比2024年增加98.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0.7万元,与2024年持平;公务用车运行维护费123万元,比2024年增加98.5万元,主要原因是今年清扫保洁项目编制到本级,东城街道(本级)公务车运行维护费增加;公务用车购置费0万元,与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费264.86万元,比上年增加33.65万元,主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额109.44万元:政府采购货物预算109.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购109.44万元:政府采购货物预算109.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4022.4万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆17辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车15辆。2025年一般公共预算安排购置车0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

单位预算公开联系人:赵继容

联系方式:023-45870836


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