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  • 铜梁区白羊镇
  • 2026-03-06
  • 2026-03-06

重庆市铜梁区白羊镇人民政府2026年部门预算情况说明

重庆市铜梁区白羊镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进社会主义新农村建设

(二)单位构成

白羊镇位于铜梁区北部,距铜梁城区17公里,辖区面积38平方公里。我镇共有独立编制机构6个,其中行政机构1个:重庆市铜梁区白羊镇人民政府(本级);事业单位5个:综合行政执法大队、便民服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

全镇总人口14069人,其中农村人口11737人。全镇7个行政村,1个社区居委会。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2026年年初预算数2139.37万元,其中:一般公共预算拨款 2139.37万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元。收入较2025增加15.33万元,主要是一般公共预算经费拨款增加15.33万元。

(二)支出预算

2026年年初预算数2139.37万元,其中:一般公共服务支出预算774.54万元,文化旅游体育与传媒支出预算57.50万元,社会保障和就业支出预算367.75万元,卫生健康支出预算79.01万元,节能环保支出预算15万元,城乡社区支出预算119.04万元,农林水支出预算602.83万元,交通运输支出预算28.2万元,住房保障支出预算67.02万元,灾害防治及应急管理支出预算28.5万元。支出预算较2025增加15.33万元

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2139.37 万元,一般公共预算财政拨款支出 2139.37万元,比2025增加15.33万元。其中:基本支出1405.35万元,比2025增加111.11万元主要原因是2026年度新入职2名事业干部新增了社区干部的公积金支出,离休人员增加2项目支出 734.02万元,比2025减少95.78万元,主要原因是除托底保障项目外,还减少了场镇提质等项目资金

2026年政府性基金预算收入 0 万元,重庆市铜梁区白羊镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算 9.8 万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是2025年未有组织出国(境)交流学习;公务接待费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求等;公务用车运行费9.8万元,比2025年减少0万元,主要原因是公车改革措施实施和政府过“紧日子”相关要求等;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是暂无购置公务车的需求。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.9万元,比上年减少3.1万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款734.02万元。

)国有资产占有使用情况。202512月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    部门预算公开联系人:何欣  联系方式:023-45852110


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