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  • 铜梁区巴川街道
  • 2023-02-28
  • 2023-02-28

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

 1.在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

 2.负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

 3.按照职责范围,做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

 4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作,依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

 5.负责社区建设和管理,指导开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作。

6.发展街道和村级经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居(村)民委员会做好组织建设和制度建设,发挥居(村)民委员会的群众自治作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10.向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。

11.承办区政府交办的其他工作。

(二)单位构成

巴川街道办事处内设独立编制机构8个,其中行政机构1个;具体政府机关:事业单位7个,具体产业培育中心、劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、综合行政执法大队、社区事务服务中心、退役军人服务站、城市提升服务中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2023年年初预算数7698.82万元,其中:一般公共预算拨款7698.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加386.32万元,主要是一般公共预算拨款增加386.32万元。

(二)支出预算

2023年年初预算数7698.82万元,其中:一般公共服务支出预算1298.53万元,国防支出预算10万元,文化旅游体育与传媒支出预算16万元,社会保障和就业支出预算1297.14万元,卫生健康支出预算279.64万元,节能环保支出预算105万元,城乡社区支出预算4249.89万元,农林水支出预算284万元,住房保障支出预算158.63万元。支出预算较2022年增加386.32万元,主要是基本支出预算增加 103.06万元,项目支出预算增加283.26万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入7698.82万元,一般公共预算财政拨款支出7698.82万元,比2022年增加386.32万元。其中:基本支出3420.56万元,比2022年增加 103.06万元,主要原因是调资、五险增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出4278.27万元,比2022年增加283.26万元,主要原因是村(社区)干部工资及保险、城市环境保洁支出增加等,主要用于城市维护、区委、区政府安排城区市政建设、民生工程等重点工作。

重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2023三公经费预算240万元,比2022年减少1.2万元。其中:20222023年无因公出国(境)费用;公务接待费5万元,与2022年比无变化;公务用车运行维护费235万元,比2022年减少1.2万元,主要原因是厉行节约;20222023年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费622.99万元,比上年增加7.02万元,主要原因是市政体制调整,公务车增加运行维护费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购18万元:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4278.27万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202212月,本单位共有车辆16辆,其中应急保障用车5辆,特种专业技术用车11辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开 联系方式:023-456891880


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