• 11500224009334373M/2026-00088
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  • 铜梁区财政局
  • 有效
  • 2026-02-03
  • 2026-02-03

重庆市铜梁区东城街道社区卫生服务中心2026年单位预算情况说明

重庆市铜梁区东城街道社区卫生服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

为社区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。社区预防:社区卫生诊断、传染病预防等。社区保健:妇女儿童保健、老年保健等。社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗。精神病患者管理转诊服务等。社区康复:残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育:卫生知识普及、宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导等。

(二)单位构成

医院主要由临床科室、医技科、公卫科、职能科室几部分构成。其中

1.临床科室包括:内科、外科、妇(产)科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、中医科、中西医结合科、全科医疗科。

2.医技及其他科室包括:药房、医学检验科、医学影像科、护理部。

3.公共卫生科:预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室等。

4.职能科室:院办、党办、病案管理、信息、院感、后勤管理等。

5.2026年实有在职人员:59人,在编43人,非编16人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2026年年初预算数2607.50万元,其中:一般公共预算拨款1564.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入1042.95万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年减少368.52万元,主要是一般公共预算拨款增加27.43万元,事业收入减少395.95万元。

(二)支出预算

2026年年初预算数2607.50万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,社会保障和就业支出预算224.40万元,卫生健康支出预算2334.22万元,住房保障支出预算48.87万元。支出预算较2025年减少368.52万元,主要是基本支出预算减少446.81万元,项目支出预算增加78.27万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1564.55万元,一般公共预算财政拨款支出1564.55万元,比2025年增加28.43万元。其中:基本支出832.12万元,比2025年减少50.84万元,主要原因是我单位实行收支差补助,通过全口径预算支出,取我单位前三年的平均医疗收入(不含药品费)作为收入后,中间的收支差额由财政补助,主要用于工资福利支出702.98万元(包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和五险一金)、商品和服务支出54.50万元(包括水费、电费、工会经费和其他商品和服务支出)和对个人和家庭补助支出74.64万元(包括生活补贴、医疗补助和其他对个人和家庭的补助);项目支出732.43万元,比2025年增加78.27万元。增加原因主要是基本公共卫生服务经费标准提高。

2026年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0  万元,与2025年同期持平。

重庆市铜梁区东城街道社区卫生服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算0万元,与2025年同期持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年同期持平;公务接待费0万元,与2025年同期持平;公务用车运行维护费0万元,与2025年同期持平;公务用车购置费0万元,与2025年同期持平。

重庆市铜梁区东城街道社区卫生服务中心2026年无三公经费的预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额80.06万元:政府采购货物预算79.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.55万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款732.43万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:张续      联系方式:023-45435809


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