• 11500224009334373M/2024-00019
  • 财政
  • 财政预算、决算
  • 铜梁区财政局
  • 有效
  • 2024-01-31
  • 2024-01-31

重庆市铜梁区科学技术局2024年部门预算情况说明

重庆市铜梁区科学技术局

2024年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

根据重庆市铜梁区委办公室、铜梁区人民政府办公室《关于印发重庆市铜梁区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(铜委办发﹝201927号),主要拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。牵头推进全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。拟订科技创新基地建设规划并组织实施,参与编制科技基础设施建设规划和组织实施,牵头组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障和科技资源开放共享。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策、措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。牵头拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。推动落实创新调查和科技报告制度。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。建立国外科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制,推动引进国外智力。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等相关工作。

(二)单位构成

区科技局内设3职能科室,分别是办公室、科技资源配置科、技术创新及产业化科。下属2个二级预算单位,分别是重庆市铜梁区科学技术局(本级)、重庆市铜梁区高新技术生产力促进中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2024年年初预算数2698.88万元,其中:一般公共预算拨款2698.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023减少270.07万元,主要是一般公共预算拨款减少270.07万元。

(二)支出预算

2024年年初预算数2698.88万元,其中:科学技术支出预算2565.02万元,社会保障和就业支出预算76.57万元,卫生健康支出预算29.82万元,住房保障支出预算27.47万元。支出预算较2023减少270.07万元,主要是基本支出预算减少17.57万元,项目支出预算减少252.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2698.88万元,一般公共预算财政拨款支出2698.88万元,比2023减少270.07万元。其中:基本支出523.06万元,比2023减少17.57万元,主要原因是机关工勤退休1人,退休干部去世2,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2175.82万元,比2023减少252.5万元,主要原因是部分项目预算评审时暂未纳入,主要用于高新技术企业补助、研发投入补助、科技型企业补助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是区科技局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算2万元,比2023年减少1.88万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是无相关工作安排;公务接待费2万元,比2023年减少1.88万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严控三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元主要原因是无相关工作安排

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费43.84万元,比上年减少14.22万元,主要原因为机关工勤退休1人,退休干部去世2人,公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2175.82万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杜茜      联系方式:023-45673308

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